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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-21 13:06

你好,是先借入,然后償還借入款項嗎 ?

風輕云淡 追問

2019-10-21 13:20

是的

風輕云淡 追問

2019-10-21 13:20

我需要調(diào)賬不

鄒老師 解答

2019-10-21 13:22

你好,那就應當這樣核算才是的
借入,借;銀行存款,貸;其他應付款
償還,借;其他應付款,貸銀行存款
需要把之前錯誤的分錄沖銷才是的

風輕云淡 追問

2019-10-21 13:26

錯了,老師。是個人或是其他公司跟我們借款,應該借其他應收貸銀行存款才對哈。他為了不增加其他應收款的子母就直接以其他應付款的借和貸來做賬對不?我不知道如何調(diào)賬了

鄒老師 解答

2019-10-21 13:31

你好,個人或是其他公司向我們單位借款,是通過其他應收款核算的
通過其他應付款核算是不對的,應當把之前錯誤的分錄做相反分錄沖銷,然后再做正確的分錄

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同學你好, 這個只能讓法人個人年末打款進來,年底沖平,次年年初再還給法人 或者有不需要開票的收入,打給法人個人,然后讓法人已還款的形式還進來,沖他的其他應付款借方
2020-06-17 15:27:52
您好,您是買了東西需要付款嗎? 借:其他應付款 貸:銀行存款 如果是提前付款 借:預付賬款 貸:銀行存款
2020-03-23 23:22:29
你好 不還給對方了嗎的話 你做借其他應付款貸營業(yè)外收入
2019-12-06 15:42:18
你好,是先借入,然后償還借入款項嗎 ?
2019-10-21 13:06:21
你好,法人向公司借款,可以用其他應付款的借方表示
2018-11-29 11:34:52
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