
發(fā)現(xiàn)之前年度計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),寫(xiě)成了借管理費(fèi)用,貸無(wú)形資產(chǎn),我現(xiàn)在想糾正一下這個(gè)錯(cuò)?該怎么調(diào)?
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;無(wú)形資產(chǎn),貸;累計(jì)攤銷(xiāo)
未形成無(wú)形資產(chǎn)的,是以本年賬面上計(jì)提的管理費(fèi)用總和為基礎(chǔ)來(lái)加計(jì)扣除75%嘛
答: 是這樣子的,同學(xué)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)記到了管理費(fèi)用,今年要怎么調(diào)過(guò)來(lái),麻煩把借代說(shuō)的清楚一些,謝謝老師
答: 您好 之前您是如何記賬的呢?


YXH 追問(wèn)
2019-10-21 13:44
逸仙老師 解答
2019-10-21 16:52