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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-21 11:51

借:應付賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

好好的 追問

2019-10-21 11:53

沒開票

好好的 追問

2019-10-21 11:54

我們公司是建筑公司

江老師 解答

2019-10-21 11:55

沒有開票,也是這樣的做分錄,屬于無票的銷售收入

好好的 追問

2019-10-21 11:58

不懂

好好的 追問

2019-10-21 12:00

我主營業(yè)務收是13700元,應付多少呢,

江老師 解答

2019-10-21 12:01

就是分錄是一樣的。不管開不開票,都是這樣的分錄

好好的 追問

2019-10-21 12:03

應付38000   _  主營業(yè)務收入13700=24300元這個數怎么入賬

好好的 追問

2019-10-21 12:04

老師我是低數啊

江老師 解答

2019-10-21 14:12

做會計分錄進行入賬處理,最后是差額計入了本年利潤

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借:應付賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019-10-21 11:51:03
您好!是借:在建工程-工程物資,貸應付。
2016-04-07 15:03:17
你好,可以開具工程的名稱
2019-10-15 14:40:46
進口,免征進口環(huán)節(jié)的稅金,在區(qū)內銷售,免征銷售環(huán)節(jié)的稅金;其會計分錄為:   借:應收賬款等    貸:主營業(yè)務收入
2022-11-29 18:57:48
這還不簡單,應收沖應付嘛,你收到了他的貨 ,就是掛應付賬款;而他欠你錢是應收賬款,都做進去然后應收應付對沖就好了。
2016-01-28 10:39:09
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