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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-21 10:48

你好,計入勞務(wù)成本科目核算

縹緲的大象 追問

2019-10-21 10:51

計提時是,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。支付時候是,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金么

鄒老師 解答

2019-10-21 10:57

你好,計提
借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
支付時候,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金等科目
結(jié)轉(zhuǎn),借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

縹緲的大象 追問

2019-10-21 13:27

公司在稅務(wù)局備案的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,里面沒有勞務(wù)成本這個科目,這個要怎么弄,需要改備案?

鄒老師 解答

2019-10-21 13:38

你好,沒有就在成本科目里面新增就是了

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(1)借:原材料 2000 貸:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 2000 (2)借:待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 10000 貸:產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的!
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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