
你好,老師,其他應(yīng)付款—社保費的余額在借方,如果要沖減管理費用—福利費,會計分錄怎么做啊
答: 你好,是多繳納了嗎?
2016年會計分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用,可以借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這樣沖銷嗎
答: 你好,需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師 車險賠付給我們 我沖減費用還是走其他應(yīng)付款那個科目?保險公司賠付的車險 單位是快錢支付清算信息有限公司客戶備用金 。我支付是借管理費用 貸其他應(yīng)付款
答: 支付時做錯了,應(yīng)該是借其他應(yīng)收 貸銀行存款 收到時 借庫存現(xiàn)金或銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發(fā)票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應(yīng)付款
請問法人現(xiàn)金支付房租沒有向公司報銷,房東還沒有開發(fā)票給公司,這樣怎么做會計分錄?借:其他應(yīng)付款 -法人 貸:管理費用-房租租金這樣做分錄嗎?

