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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-20 18:02

你好,沒事的,這個月發(fā)票來,沖銷上個月暫估入賬的,再重新做賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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你好,沒事的,這個月發(fā)票來,沖銷上個月暫估入賬的,再重新做賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-10-20 18:02:42
你好,這個的話沒有固定比例的,暫估的也沒有比例的,按照實際的數(shù)據(jù)就行了
2020-06-22 09:07:29
您好 按規(guī)定當然是不可以的 人為調(diào)節(jié)利潤 不過實際工作中很多單位都這樣操作
2020-07-08 18:51:04
你好,你的貨物銷售出去,但是沒有進項發(fā)票回來嗎?
2020-04-02 11:33:11
你好:月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。 借庫存商品 貸應付賬款-暫估應付款 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 次月發(fā)票到了 借借庫存商品負數(shù)貸應付賬款-暫估應付款負數(shù) 重新入賬 借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款 調(diào)整成本差額,少了補記 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 多了沖回差額 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
2021-12-22 17:23:06
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