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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-20 13:31

建賬不影響你出賬啊。你把上月的期末數(shù),作為你建賬的期初數(shù)。當(dāng)你建賬后,再出賬就接著往下減就可以了。

懵懂的鼠標(biāo) 追問

2019-10-20 13:35

這樣的話,退客戶定金其他應(yīng)付款這明細(xì)賬一直有這筆錢,這樣沒事嗎。我想把這個(gè)業(yè)務(wù)其他應(yīng)付款一借一貸平了。但是我這個(gè)月要是把之前收到的定金做賬,在退回去,銀行存款相當(dāng)于沒減少

桂龍老師 解答

2019-10-20 13:47

你如果建賬不是單獨(dú)只建一個(gè)銀行存款科目的賬,其它科目之前發(fā)生的數(shù)據(jù)也要建。

懵懂的鼠標(biāo) 追問

2019-10-20 13:50

之前的根本沒有數(shù)據(jù),現(xiàn)在是銷售給我一個(gè)退款的單子,我才知道這個(gè)客戶之前交的定金。這是個(gè)個(gè)體二年沒有會(huì)計(jì),期間也沒有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

桂龍老師 解答

2019-10-20 14:01

如果你擠不出以前的數(shù)據(jù),你的其它應(yīng)付款做不到一借一貸的平賬啊,數(shù)據(jù)出不來你的資產(chǎn)負(fù)債表怎么平?

懵懂的鼠標(biāo) 追問

2019-10-20 14:09

唉,這些數(shù)據(jù)也不好找,中間也有銷售離職的,我現(xiàn)在要不就先記流水賬吧,等這個(gè)月的定金交到我這,我在開始記吧,這樣可以嗎

桂龍老師 解答

2019-10-20 14:11

你公司性質(zhì)是什么?個(gè)體戶?小規(guī)模?一般納稅人?

懵懂的鼠標(biāo) 追問

2019-10-20 14:30

個(gè)體戶

桂龍老師 解答

2019-10-20 14:37

哦,那還不太要緊,不用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。你只要分出收入和成本就行了

懵懂的鼠標(biāo) 追問

2019-10-20 14:40

好的,謝謝老師

桂龍老師 解答

2019-10-20 14:50

不用客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快

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建賬不影響你出賬啊。你把上月的期末數(shù),作為你建賬的期初數(shù)。當(dāng)你建賬后,再出賬就接著往下減就可以了。
2019-10-20 13:31:08
初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2019-07-28 10:13:42
先把資產(chǎn)負(fù)債分開到這四個(gè)公司里面去再建賬吧
2017-08-16 15:54:50
你好,現(xiàn)在建賬初期余額按0來處理,把以前沒有做賬的全部補(bǔ)做進(jìn)入,
2020-02-05 21:17:07
您好!2個(gè)方法,1,之前的不管了,現(xiàn)在盤點(diǎn),把所有的都盤點(diǎn)好,重新起賬。2,去追之前的,有什么就做什么。
2016-06-21 10:32:24
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