
老師們好,企業(yè)當(dāng)月發(fā)生的費用沒有發(fā)票,但是已經(jīng)記賬為借:管理費用,貸:銀行存款。后續(xù)如果這筆費用有發(fā)票回來就夾雜當(dāng)月憑證下面是嗎?如果沒有發(fā)票回來匯算清繳就調(diào)增是嗎?
答: 你好,可以直接附后面,也可以先紅字沖紅管理費用再重新做管理費用。沒有發(fā)票需要調(diào)增的
老師,賬剛交接過來,發(fā)現(xiàn)2018年有一筆對公轉(zhuǎn)賬支出,沒有收到發(fā)票,去年會計是這樣做的,借:管理費用 貸:銀行存款今年匯算清繳的時候沒有調(diào)增我需要做賬務(wù)上的處理嗎,還是要去稅務(wù)更正申報
答: 別人說借:以前年度損益 貸:銀行存款。 錢去年都付了。還讓我調(diào)整銀行存款,怎么處理?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問去年我們收到了一張費用發(fā)票普票5000元,已經(jīng)入賬做分錄,借管理費用 貸銀行存款 ,今年要把這個發(fā)票 退回去,跨年了我該怎么做賬,還有匯算清繳怎么弄
答: 借銀行存款貸利潤分配。 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目,其他填寫帳載金額5000。
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
借:管理費用-辦公費 5000 貸:銀行存款 5000匯算清繳前發(fā)票沒有回來,匯算清繳之后發(fā)票才回來,怎樣處理,分錄怎么寫
匯算清繳中盤虧的銀行存款沖減管理費用-盤虧了,這個在匯算的時候用調(diào)增嗎,要是調(diào)增的話是入A105090這個表嗎?
您好!老師2021年3月份查賬發(fā)現(xiàn)2020年7月份的賬上有一筆錯誤的分錄如下 借,管理費用——社保(個人和單位) 貸,銀行存款 匯算清繳還沒申報,是否來得及更正?如何更正呢?


虛心的荔枝 追問
2019-10-20 10:11
徐阿富老師 解答
2019-10-20 10:12