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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-20 09:44

不需要分配到實(shí)收資本的,而是在支付注銷費(fèi)用,員工工資,稅費(fèi)等之后,有剩余的,按照實(shí)收資本,分配給股東

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是加上未分配利潤的期初數(shù)?
2022-01-24 12:25:55
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
2019-10-22 15:39:31
是的,就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
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