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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-19 14:43

需要說具體的數(shù)據(jù),開具發(fā)票的金額是多少,申報稅額的金額是多少。

K146260507925 追問

2019-10-19 14:47

開具發(fā)票的稅額是1715.11  申報稅額是1715.14   (小微企業(yè)有減免)所以營業(yè)外收入-稅收減免與應交稅費之間就會產(chǎn)生差額

江老師 解答

2019-10-19 14:49

這個是增值稅申報時,可以修改增值稅申報表附表一的銷項稅額。如果是已經(jīng)申報了,不能修改了
賬務處理是:
借:管理費用——其他0.03
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   0.03
屬于管理失誤,導致銷項稅額多報0.03元

K146260507925 追問

2019-10-19 14:54

是小數(shù)點導致的差額,申報只能按總數(shù)*稅率(保留兩位小數(shù)點),所以只能調(diào)賬面數(shù)了

江老師 解答

2019-10-19 14:57

我知道,這個是由于開具多張發(fā)票才會出現(xiàn)這樣的情況。就是這樣的調(diào)賬處理。

K146260507925 追問

2019-10-19 14:57

我是直接 借應交稅費-銷項稅1715.11  財務費用-其他0.03  貸營業(yè)外收入-稅收減免1715.14   這樣可以嗎

江老師 解答

2019-10-19 15:01

一、借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)1715.14
貸:營業(yè)外收入——減免稅費1715.14
這個是一筆減免稅的分錄。

K146260507925 追問

2019-10-19 15:04

那只能是用管理費用-其他來調(diào)整稅額是嗎

江老師 解答

2019-10-19 15:05

這個肯定是計入管理費用,不是財務費用的。

K146260507925 追問

2019-10-19 15:05

好的,我知道了,謝謝老師

江老師 解答

2019-10-19 15:05

有不明白的問題再咨詢

K146260507925 追問

2019-10-19 15:14

如果我開具的稅額是1715.14  申報稅額是1715.11 這也是用管理費用嗎

江老師 解答

2019-10-19 15:18

開具的稅額1715.14,申報稅額是1715.11元,如果是一般納稅人,不會出現(xiàn)這樣的情況,必須一致才能通過金稅三期的申報,對于小規(guī)模納稅人,才會出現(xiàn)你說的情況。也是用管理費用調(diào)賬。

K146260507925 追問

2019-10-19 15:19

好的

江老師 解答

2019-10-19 15:19

祝學習進步工作順利

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需要說具體的數(shù)據(jù),開具發(fā)票的金額是多少,申報稅額的金額是多少。
2019-10-19 14:43:07
你好,需要取得發(fā)票才可以計入外賬額核算的 借;管理費用——差旅費,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-06-25 20:14:08
你好金額小的話這個計入低值易耗品就可以了
2020-03-07 00:48:49
同學您好,那您可以先做未開票收入,然后再沖減,再按發(fā)票做收入,實際對本年度沒有影響
2021-05-26 18:31:29
你好,4月申報表在未開具發(fā)票一欄填負數(shù)
2019-04-16 17:25:03
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