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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-19 13:06

這個是看你們的明細賬,看哪個科目的數(shù)據(jù)存在問題,就是存在更正初始化的數(shù)據(jù)

Alice 追問

2019-10-19 13:12

之前是沒做賬的,現(xiàn)在的數(shù)據(jù)都是我自己整理出來的,有什么方法可以調(diào)平嗎?

江老師 解答

2019-10-19 13:13

那看你直接差額多少,差多了,必須自己找出原因,按稅務申報的財務報表進行調(diào)整數(shù)據(jù)。

Alice 追問

2019-10-19 13:23

這是內(nèi)賬

江老師 解答

2019-10-19 13:24

內(nèi)賬你隨便調(diào),本身就是不規(guī)范的數(shù)據(jù),差額直接可以調(diào)入未分配利潤的數(shù)據(jù)中。

Alice 追問

2019-10-19 13:31

貸方大于借方,公司每個月賺的利潤次月就分掉了,差額調(diào)入未分配利潤數(shù)據(jù)中,以后這個科目的余額能調(diào)整過來嗎?

江老師 解答

2019-10-19 13:31

是這樣的,直接這樣的處理

Alice 追問

2019-10-19 15:15

老師,可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)平不?

江老師 解答

2019-10-19 15:19

可以的,這個是去年的支出或收入或費用科目

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這個是看你們的明細賬,看哪個科目的數(shù)據(jù)存在問題,就是存在更正初始化的數(shù)據(jù)
2019-10-19 13:06:20
學員你好,正常入賬即可
2021-11-16 11:15:39
舉例 借:銀行存款 100 借:財務費用 -100
2020-04-03 14:37:01
敲空格鍵就過到另一方了。
2017-04-23 21:53:10
您好,建議編制憑證來記賬,一本總賬,一本銀行日記賬,一本往來賬就行了,借,貸,余額都要記賬的,一開始根據(jù)銀行對賬單上的余額來記即可,借:銀行存款,貸:其他應付款-老板姓名。
2019-06-05 22:28:28
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