
老師,前幾月做了筆付貨款,借:預(yù)付**單位 貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)把單位寫錯成了另一家,我想要調(diào)整,可以是借預(yù)付**(實際正確的)單位,貸:預(yù)付帳款**單位嗎
答: 你好 ,嗯嗯,嗯嗯,可以的呢,可以
老師,公司由在未辦證之前有一筆應(yīng)付帳款14萬元,辦證后在建帳時沒有將這筆款未列入在應(yīng)付帳款期初數(shù)據(jù)中,幾個月后這筆14萬的款又通過公司銀行存款公戶支付,會計將這筆付14萬付款做為預(yù)付帳款,借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,但事實不是這樣的,現(xiàn)在這筆款該怎樣調(diào)整?
答: 您好!您為什么會有這筆呢?肯定是有什么業(yè)務(wù)發(fā)生才有的呃,補充計入這筆業(yè)務(wù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款期初余額少記了3000,但是銀行存款余額是對的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
答: 您好!這個要看當時預(yù)付賬款的對方科目是什么。 你少計了3000,銀行存款沒錯,肯定還有一個科目是錯的。要找到這個科目才行。


廖佳 追問
2019-10-19 10:57
廖佳 追問
2019-10-19 10:58
廖佳 追問
2019-10-19 11:00
王晶老師 解答
2019-10-19 11:07