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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-18 20:13

你好,把之前的分錄做相反分錄沖銷(借;預提費用,貸;主營業(yè)務成本),然后根據(jù)發(fā)票做加工費分錄就是了 (借;主營業(yè)務成本,貸;應付賬款等科目 )

甜甜的冥王星 追問

2019-10-18 20:20

這樣就會影響利潤了.如果是去年預提的呢?

鄒老師 解答

2019-10-18 20:21

你好,如果是去年預提的,那今年沖銷,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

甜甜的冥王星 追問

2019-10-18 20:33

如果我之前預提時是,借:委托加工物質(zhì)   貸:預提費用    則發(fā)票來時,借:預提費用   貸:應付賬款     這樣做可以嗎?老師

甜甜的冥王星 追問

2019-10-18 20:34

這樣就不會影響利潤

鄒老師 解答

2019-10-18 20:34

你好,不可以,發(fā)票來了應當先把之前預提的分錄做相反分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票再做相應分錄才是的

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你好,把之前的分錄做相反分錄沖銷(借;預提費用,貸;主營業(yè)務成本),然后根據(jù)發(fā)票做加工費分錄就是了 (借;主營業(yè)務成本,貸;應付賬款等科目 )
2019-10-18 20:13:50
您好!是支付吧。支付可以計入成本。
2018-06-07 11:51:38
可以的同月最終轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本
2021-11-27 12:33:23
你好 你開發(fā)票應該是確認收入 的分錄
2019-12-30 10:16:16
你好 你們是受托方還是委托方?
2020-05-12 12:04:04
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