
有一家建筑單位承包我公司的補漏工程,當時結(jié)算價格按9個點計算稅金,對方開過來的發(fā)票實際為3個點,我們按發(fā)票金額入了應付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是3個點,需要少支付票面8000元給對方,發(fā)票是去年就開過來了的,當時是入的借:在建工程 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 現(xiàn)在我可以直接沖在建工程嗎? 借:應付賬款 貸:在建工程 應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?
答: 沒有開負數(shù)發(fā)票不用這么做的
有一家建筑單位承包我公司的補漏工程,當時結(jié)算價格按9個點計算稅金,對方開過來的發(fā)票實際為3個點,我們按發(fā)票金額入了應付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是3個點,需要少支付票面8000元給對方,發(fā)票是去年就開過來了的,現(xiàn)在賬務應該怎樣處理?
答: 借應付賬款貸營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
很早之前公司有一筆暫估的應付賬款掛賬,現(xiàn)在發(fā)票開來了與掛賬的單位名稱不一樣可以嗎,發(fā)票金額名稱都一樣的
答: 可以的,更正下原憑證掛的科目就行


小小 追問
2019-10-18 19:55
郭老師 解答
2019-10-18 19:56
小小 追問
2019-10-18 19:57
郭老師 解答
2019-10-18 19:57
小小 追問
2019-10-18 19:58
郭老師 解答
2019-10-18 20:04