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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-18 11:34

您好
請(qǐng)問前期有以前年度為彌補(bǔ)虧損

二一三顧 追問

2019-10-18 11:35

有102934.3

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:37

那您把申報(bào)表截圖看看

二一三顧 追問

2019-10-18 11:39

但是107302-102934.3=4367.7。彌補(bǔ)之后還剩4367.7,不也得交稅?

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:46

所得稅是季度計(jì)算繳納的 您現(xiàn)在才在1月 不需要計(jì)稅

二一三顧 追問

2019-10-18 11:55

哦哦!那假如3月份本年利潤累計(jì)時(shí)是300000時(shí),所得稅費(fèi)用是按300000計(jì)還是扣除上年虧損之后為計(jì)稅依據(jù)?

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:56

3月份本年利潤累計(jì)時(shí)是300000時(shí),所得稅費(fèi)用是按300000扣除上年虧損之后為計(jì)稅依據(jù)

二一三顧 追問

2019-10-18 11:56

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-18 11:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 請(qǐng)問前期有以前年度為彌補(bǔ)虧損
2019-10-18 11:34:24
你好,是指企業(yè)所得稅,所得稅按季度計(jì)提
2022-07-20 16:34:42
你好,如果生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅是查賬征收,是按收入,成本費(fèi)用,利潤總額填寫申報(bào) 類似于企業(yè)所得稅的申報(bào)
2018-11-27 11:26:15
您好,調(diào)整出來 填在扣除類里面的其他
2019-05-14 16:41:33
個(gè)人獨(dú)自 個(gè)體戶 合伙企繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得
2020-03-19 15:33:05
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