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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-10-18 11:24

你好 轉(zhuǎn)入公賬后 借 銀行存款 貸 短期借款 再轉(zhuǎn)出 借 固定資產(chǎn)  貸 銀行存款

sandclok 追問

2019-10-18 11:36

好的,老師,貸款產(chǎn)生的利息需要記入固定資產(chǎn)里面嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 11:39

你好 貸款產(chǎn)生的利息不需要計入固定資產(chǎn)里面的

sandclok 追問

2019-10-18 11:42

老師,固定資產(chǎn)的折舊分錄具體怎么做呢?

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 12:21

你好 借 管理費用  貸 累計折舊

sandclok 追問

2019-10-18 14:44

計提折舊是固定資產(chǎn)入賬的當(dāng)月計提還是次月?

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 14:47

你好 是次月進行計提

sandclok 追問

2019-10-18 15:30

老師,現(xiàn)在還沒有收到固定資產(chǎn)的發(fā)票,入了固定資產(chǎn)等后期收到發(fā)票了怎么處理賬務(wù)?

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:33

你好 發(fā)票收到了 沖掉之前確認的固定資產(chǎn)分錄 按發(fā)票入賬就可以了

sandclok 追問

2019-10-18 15:41

入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款
收到發(fā)票:1.沖紅:借:固定資產(chǎn)(負數(shù))貸:銀行存款(負數(shù))
2.借:固定資產(chǎn)
         應(yīng)交稅費
貸:銀行存款
是這樣嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:42

你好 是的 是這樣做分錄

sandclok 追問

2019-10-18 15:45

那這樣到時候固定資產(chǎn)原值不一樣要怎么調(diào)整之前計算好的折舊金額

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 15:54

你好 那就沖掉多計提部分就可以了

sandclok 追問

2019-10-18 15:55

好的,老師,現(xiàn)在未收到發(fā)票計提折舊的部分金額是不是不能稅票抵扣?

sandclok 追問

2019-10-18 15:55

稅前抵扣

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:06

你好 可以的 因為后面來發(fā)票了

sandclok 追問

2019-10-18 16:10

發(fā)票跨年了呢,發(fā)票可能要明年這樣才能收到

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:15

你好 匯算清繳之前收到的就可以抵扣

sandclok 追問

2019-10-18 16:16

好的,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-10-18 16:20

不客氣 祝工作順利哦

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你好 轉(zhuǎn)入公賬后 借 銀行存款 貸 短期借款 再轉(zhuǎn)出 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款
2019-10-18 11:24:00
借:管理費用--其他1700貸:現(xiàn)金1700
2017-08-16 09:25:46
同學(xué)你好, 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款等;
2022-03-23 18:12:36
你好,可以計入管理費用辦公費科目下核算。
2020-06-03 14:04:47
你好,計入管理費用-辦公費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-05-06 16:23:10
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