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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-18 09:47

你好 那你們是不是有無票收入沒報 你們有漏報收入嗎

追問

2019-10-18 09:48

收入都是無票收入  應該是有沒有報的

meizi老師 解答

2019-10-18 09:49

你好  那你趕緊補報 你不會之前一直0報的把?

追問

2019-10-18 09:50

我同學說都是零申報的  所以這個要怎么處理

meizi老師 解答

2019-10-18 09:57

你好  那你們可能是遭稅局關注查賬了  有實際業(yè)務就不要長期0報   趕緊補報。 借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅  借應交稅費-應交增值稅等貸銀行存款  把余額轉未分配利潤去

追問

2019-10-18 09:58

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-18 09:59

不客氣 你們可能還會涉及滯納金的企業(yè)所得稅的補繳納的 趕緊報吧

追問

2019-10-18 09:59

好的

meizi老師 解答

2019-10-18 10:01

好的希望能幫到你 滿意請給予評價

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相關問題討論
你好,增值稅沒有計提,只有結轉 ,附加稅沒有計提金額大嗎,不大直接做借稅金及附加 貸應交稅費就可以
2021-06-04 09:14:02
你好 去年加計扣除做了計提嗎
2020-09-14 12:20:52
建議增值稅附加稅應計提,因為根據會計權責發(fā)生制,增值稅附加稅應計入當期。若直接交了稅,也可以這做分錄:借:稅金及附加 貸:銀行存款。
2018-06-20 16:52:45
你好,你現(xiàn)在做的賬,如果十月份的沒有結賬的話,屬于十月份的,十月份繳納的稅款一般都是上一個月的。對的是的是這么做。
2021-11-05 18:19:37
您好 請問您需要繳納附加稅么
2019-05-31 11:40:39
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