
您好,想請教下8月份認證了兩次進項發(fā)票,9月初申報時,填寫進項票只填寫了第一次認證的稅額,少填寫的那筆進項稅額怎么處理呢?
答: 您好!你這個要找稅務局了。而且要重新申報8月的。不然你的這個稅又沒辦法重新認知,又沒辦法抵扣
出售機器設備方給融資租賃公司開票,融資租賃公司將融資租賃款打給了出售方。承租方收到融資租賃公司開具的機器設備全額本金的進項發(fā)票,每月還融資租賃款時,融資租賃公司針對利息再開具進項票給承租方,請問這兩種進項稅額可以正常一次性抵扣嗎?
答: 你好同學 還可以正常的抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于這個項目上單獨開具的發(fā)票我這個月認證了 有進項稅額多,下個月掛靠單位開票,豈不是給掛靠單位抵稅了?這個進項發(fā)票 也是否可以發(fā)項目單獨核算抵稅呢 。。
答: 您好,是的,給掛靠單位抵稅了,這個進項,一般情況下,也可以給項目單獨核算抵稅的。

