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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-17 18:02

您好
借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應付款-伙食費
銀行存款
借:其他應付款-伙食費
貸:庫存現(xiàn)金等

無語的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-10-17 18:05

比如公司每人補100元一個月,然后又扣100出來給出納,然后阿姨買菜50元,就直接跟出納報銷了。出納就**轉帳給阿姨。

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:07

每個月扣的金額跟報銷金額一致么

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相關問題討論
您好 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-伙食費 銀行存款 借:其他應付款-伙食費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-10-17 18:02:40
您好 借 其他應收款-員工B 貸 銀行存款
2021-09-14 16:15:00
同學 您好 借:管理費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金
2019-01-02 18:55:14
你好,計提工資按扣除考勤遲到扣款之后的金額計提。 水電扣款,不在計提工資分錄科目體現(xiàn),在發(fā)放的里面體現(xiàn) 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款等科目,其他應收款(水電扣款)
2021-11-15 09:21:54
你好,轉入營業(yè)外收入就行了
2020-08-03 16:50:23
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