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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-17 15:46

如果是發(fā)票到了,直接用發(fā)票與入庫單配對,進(jìn)行入庫處理,沖減預(yù)付賬款,如果發(fā)票未到,就是根據(jù)入庫單暫估入庫,后期發(fā)票到了沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按發(fā)票入賬。這樣賬就是記清晰了。

江老師 解答

2019-10-17 15:46

如果是發(fā)票到了,直接用發(fā)票與入庫單配對,進(jìn)行入庫處理,沖減預(yù)付賬款,如果發(fā)票未到,就是根據(jù)入庫單暫估入庫,后期發(fā)票到了沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按發(fā)票入賬。這樣賬就是記清晰了。

江老師 解答

2019-10-17 15:46

如果是發(fā)票到了,直接用發(fā)票與入庫單配對,進(jìn)行入庫處理,沖減預(yù)付賬款,如果發(fā)票未到,就是根據(jù)入庫單暫估入庫,后期發(fā)票到了沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按發(fā)票入賬。這樣賬就是記清晰了。

江老師 解答

2019-10-17 15:46

如果是發(fā)票到了,直接用發(fā)票與入庫單配對,進(jìn)行入庫處理,沖減預(yù)付賬款,如果發(fā)票未到,就是根據(jù)入庫單暫估入庫,后期發(fā)票到了沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按發(fā)票入賬。這樣賬就是記清晰了。

A 夢啊 追問

2019-10-17 16:06

入庫單暫估入庫,后期發(fā)票到了沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按發(fā)票入賬。這個暫估憑證就是借固定資產(chǎn),貸銀行存款這樣嗎?發(fā)票到了就沖紅,加個稅的憑證是吧

江老師 解答

2019-10-17 16:17

是的,這個固定資產(chǎn)不要暫估,暫時可以計入在建工程,最后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),這樣計入固定資產(chǎn)后,計提折舊處理

A 夢啊 追問

2019-10-17 16:22

什么情況是計入在建工程科目?

江老師 解答

2019-10-17 16:23

你這個固定資產(chǎn)的金額不能準(zhǔn)確確定時,或者是發(fā)票沒有收到時,但貨已經(jīng)到了,可能這樣暫時處理一下。。就是用在建工程科目過渡一下,這個保證你的錄入的固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的。

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相關(guān)問題討論
你好,沒有完工的需要計入在建工程,款項(xiàng)付完了才能計入固定資產(chǎn)
2017-07-23 14:44:20
你好,是的,就是這樣處理
2018-09-28 10:38:50
你好, 借:固定資產(chǎn)340000 貸:預(yù)付賬款---乙公司280000 貸:應(yīng)付賬款60000
2016-09-06 16:03:41
如果是發(fā)票到了,直接用發(fā)票與入庫單配對,進(jìn)行入庫處理,沖減預(yù)付賬款,如果發(fā)票未到,就是根據(jù)入庫單暫估入庫,后期發(fā)票到了沖銷暫估的數(shù)據(jù),再按發(fā)票入賬。這樣賬就是記清晰了。
2019-10-17 15:46:46
這個是需要安裝的嗎?
2020-04-13 09:57:37
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