
老師,我單位是 人力資源公司,代交社保代發(fā)工資。差額征收,現(xiàn)在A公司為我公司對公賬戶打款4045(其中A公司4000+A公司個人45),我公司為A公司開票4045,隨后我公司代交社保金額4000,現(xiàn)在剩余45元,麻煩問下老師,這45元該如何做賬務(wù)處理?
答: 這個45元為啥給你的呢
老師,我們公司有人需要繳納120元的個稅,但是發(fā)放工資的時候沒有扣他的個稅120元,這個個稅是從公司對公賬戶扣款的,這個該如何做賬務(wù)處理?
答: 借應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
對公賬戶有未開票的收入,怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 你好!借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。


靜嫻 追問
2019-10-17 17:33
樸老師 解答
2019-10-17 17:35