
請(qǐng)教下:新辦企業(yè),9月底開(kāi)了一張12000的普票(就這一筆收入),10月初這張發(fā)票開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票(相當(dāng)于沒(méi)有收入了 ),那么10月份的所得稅可以0申報(bào)嗎?
答: 這個(gè)10月申報(bào)是1-9月的這個(gè)稅,這個(gè)10月算的是4季度,你需要按這個(gè)1-9月去申報(bào)
想問(wèn)一下負(fù)數(shù)發(fā)票要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅
答: 你好; 你負(fù)數(shù)發(fā)票是開(kāi)出去的話(huà)紅沖收入和成本去報(bào)所得稅; 看你的 利潤(rùn)表數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因企業(yè)這個(gè)月只開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,所以自己在稅務(wù)所大廳申報(bào)的主稅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅需要在大廳申報(bào)嗎?
答: 您好,增值稅需要去稅局大廳申報(bào)。企業(yè)所得稅可以在電子稅務(wù)局申報(bào)的。

