老師你好,我是建筑公司的,我公司和持靠個人協(xié)議收8%管理費(fèi)用,這里包括了開發(fā)票額的稅金了。開發(fā)票的金額是100萬正常我是做借:工程施工920000,貸:應(yīng)付賬款920000。收到款時借:應(yīng)付賬款920000,貸:現(xiàn)金920000。但有的客戶直接把稅費(fèi)交了,假如稅費(fèi)是50000元,我就應(yīng)該直接把管理費(fèi)就扣30000元了,我借:應(yīng)付賬款:920000元,貸:銀行存款970000元,哪我借方還應(yīng)該下什么科目呀???
小薇
于2016-03-18 11:11 發(fā)布 ??910次瀏覽
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張偉老師
職稱: 會計師
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你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時候備注:柳老師推薦)
2016-03-25 20:18:01

您好!可以的。但是外帳不能這樣。
2017-03-24 10:55:25

第一個分錄是付房租時就取得了發(fā)票,第二個分錄是沒有取得發(fā)票,取得發(fā)票后再計入管理費(fèi)用
2018-09-19 15:04:51

可以直接貼后面,這個沒有差額可以直接貼后面,可以這樣
2020-09-28 15:04:51

第一季度時(假設(shè)為1-3月)
會計分錄可以是:
借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 100,000元
貸:應(yīng)付賬款-暫估100,000元
2023年4月份支付時
借:應(yīng)付賬款-暫估服務(wù)費(fèi) 100,000元
貸:銀行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43
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