
老師,我這邊賬上顯示需要繳納增值稅5804.05,但是稅務(wù)局實(shí)際代扣了5804.06,中間的0.01的誤差計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
答: 您好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出看么
小規(guī)模企業(yè)稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票,繳納增值稅計(jì)入什么科目?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,前任會(huì)計(jì)把繳納增值稅放在已交增值稅——已交稅金科目了,我現(xiàn)在怎么調(diào)整到未交增值稅科目?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:已交增值稅——已交稅金


琳遇而安 追問(wèn)
2019-10-17 10:26
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:28
琳遇而安 追問(wèn)
2019-10-17 10:29
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2019-10-17 10:29
bamboo老師 解答
2019-10-17 10:31