
個(gè)體工商戶銷售額未達(dá)到起征點(diǎn),附加稅申報(bào)表怎么填
答: 你好,附加稅直接0保存,提交申報(bào)即可
老師,個(gè)體工商戶超過三萬起征點(diǎn),在申報(bào)時(shí),附表一需要填寫嗎?還是只要填寫主表?
答: 你好,填寫主表就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是個(gè)體工商戶,增值稅屬于季報(bào),沒超30萬,是不銷售額就寫在未達(dá)起征點(diǎn)里,疫情期間,稅率從3%改成1%了,我就開成1%的稅率了,這就填主表嗎還是還用填附表。另外,用報(bào)附加稅嗎?
答: 你好!填寫未達(dá)起征點(diǎn)里面就可以,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號(hào))第三條規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。


玉兒 追問
2019-10-17 10:16
彩麗老師 解答
2019-10-17 10:17