
老師您好 我想問下就是去年年底的暫估款錄到今年年初了 是今年年初啟的賬 用的軟件是金蝶kis商貿版 然后先銷售出去了 今年三月份發(fā)票才到 我要怎么沖銷去年年底的這筆暫估款?
答: 你好 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下,我們去年暫估了一筆成本,今年沒到票,今年就交稅了,暫估那筆要沖平,這個分錄怎么做?
答: 你好 沖銷暫估分錄是 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料

