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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-18 10:38

您好!就是您賣東西的時候交賣的稅比如100元,但是你把這個東西買進(jìn)來的時候賣東西給你那個人也是要交稅的。這個稅是你出的比如80元,你出給賣家的這部分稅金,可以在你賣東西出去的時候抵消掉。那么你交稅金額為100-80=20元

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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多,有部分進(jìn)項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項稅額
2019-02-20 23:32:05
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
2017-11-08 16:31:54
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,常見的有增值稅專用發(fā)票,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票?
2020-11-09 20:13:48
你好,就是計算不得抵扣情況時這個固定資產(chǎn)的價值是多少
2019-09-26 15:23:38
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