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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 19:59

你好,你這個(gè)好像是以前額題,不建議做了。原來(lái)個(gè)人所得稅稅法規(guī)定工資薪金計(jì)算,如果是國(guó)內(nèi)居民扣3500,國(guó)外居民扣4800。

輕塵 追問(wèn)

2019-10-16 20:26

哦,是去年真題,謝謝老師

立紅老師 解答

2019-10-16 20:33

你好,不客氣的,滿意請(qǐng)給好評(píng),希望我的解答對(duì)您有幫助。

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你好,你這個(gè)好像是以前額題,不建議做了。原來(lái)個(gè)人所得稅稅法規(guī)定工資薪金計(jì)算,如果是國(guó)內(nèi)居民扣3500,國(guó)外居民扣4800。
2019-10-16 19:59:42
同學(xué)你好!沒有銷售合同的電腦? 還有4000臺(tái)的? ?這個(gè)出售1000臺(tái) 1000/4000? ?是按比例計(jì)算的呀
2021-11-07 14:46:08
你這個(gè)是合并報(bào)表里面調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬成本 相當(dāng)于之前長(zhǎng)期股權(quán)投資成本和合并認(rèn)可成本差異,同控下差異計(jì)入資本公積
2022-02-06 16:56:08
你好,員工備注個(gè)人信息的公路車票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2022-07-28 16:51:04
您好,第一個(gè)500-350-50的350和50分別是期初遞延所得稅資產(chǎn)500組成部分,因?yàn)楸酒趯⑵诔跷磸浹a(bǔ)虧損彌補(bǔ)以及以前年度未扣除廣告費(fèi)用扣除,所以上述金額期末為零,同時(shí)上述事項(xiàng)導(dǎo)致的遞延所得稅資產(chǎn)期末金額為零,即500-350-50。 1400是因?yàn)橛帽灸甓惙趶绞找鎻浹a(bǔ)以前年度虧損,即減少應(yīng)納稅所得額。
2020-06-07 00:02:50
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