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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 17:09

你好
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2
貸:營(yíng)業(yè)外收入 (或者其他收益)2
借:銷(xiāo)項(xiàng) 68
貸:進(jìn)項(xiàng)66
轉(zhuǎn)出未交增值稅 2
借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 2
次月繳納
借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 2
貸:銀行存款 2

魏無(wú)羨 追問(wèn)

2019-10-16 17:13

次月分錄應(yīng)該是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8
  貸:營(yíng)業(yè)外收入  6
          銀行存款    2

魏無(wú)羨 追問(wèn)

2019-10-16 17:13

不應(yīng)該是這樣嗎?

月月老師 解答

2019-10-16 17:15

你好,不是的
營(yíng)業(yè)外收入要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的
借:營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)。

魏無(wú)羨 追問(wèn)

2019-10-16 17:17

您這個(gè)不也是這樣的嗎只是金額不對(duì)

月月老師 解答

2019-10-16 17:18

你好,這筆分錄是加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄。

魏無(wú)羨 追問(wèn)

2019-10-16 17:21

那這里是不是不太對(duì)啊,應(yīng)該是(加計(jì)抵扣)會(huì)比較合適吧?

月月老師 解答

2019-10-16 17:25

你好,可以寫(xiě)的再明確一些,應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣)
借:銷(xiāo)項(xiàng)68
貸:進(jìn)項(xiàng)60
進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除6
轉(zhuǎn)出未交增值稅 2
我上面的加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)帶錯(cuò)了,應(yīng)該是6,不好意思。

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您好 專(zhuān)票 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 普通發(fā)票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減   貸:其他收益
2020-06-22 15:56:05
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2 貸:營(yíng)業(yè)外收入 (或者其他收益)2 借:銷(xiāo)項(xiàng) 68 貸:進(jìn)項(xiàng)66 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 借:應(yīng)交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 2 次月繳納 借:應(yīng)交稅金—未交增值稅 2 貸:銀行存款 2
2019-10-16 17:09:09
你好 做 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 下月正常交稅就可以了
2020-07-04 10:24:53
一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2017-04-07 11:57:09
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