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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-16 15:27

你好,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目
然后按月攤銷計入費用核算,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-10-17 14:14

2019年7月付軟件服務費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎

鄒老師 解答

2019-10-17 14:21

你好,是的,是這樣處理

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-10-17 14:23

意思是7月需要同時做 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 是嗎?

鄒老師 解答

2019-10-17 14:23

你好,是的,是這個意思

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-10-17 14:24

那做攤銷的時候,摘要怎么寫比較好

鄒老師 解答

2019-10-17 14:26

你好,可以是攤銷軟件服務費

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-10-17 14:30

可以先暫時放長期待攤,先不攤銷 嗎,因為我們的利潤表費用多,利潤表做出來總是虧損的,可以只做借:長期待攤費用  貸:銀行存款   這一筆嗎

鄒老師 解答

2019-10-17 14:33

你好,不可以,不能因為虧損就不攤銷,也不能因為盈利很多就多攤銷的

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你好,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目 然后按月攤銷計入費用核算,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用
2019-10-16 15:27:06
借管理費用貸銀存 借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-02-27 16:22:31
借;其他應收款 貸;銀行存款 借;應付賬款 貸;其他應收款
2018-11-08 10:54:35
你好,購入的借管理費用貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2018-10-18 15:12:11
你是替公司支付服務費嗎
2018-12-05 14:57:31
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