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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-16 11:36

你好,沖8月份分錄
借:管理費用 負數(shù)
貸:銀行存款 負數(shù)
借:管理費用
應交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
以后這種情況,8月份做賬
借:其他應付款
貸;銀行存款
發(fā)票回來
借;管理費用
應交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:其他應付款

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相關(guān)問題討論
借銀行存款,借管理費用負數(shù)。
2021-12-20 16:06:20
借管理費用法律服務費貸銀行存款嗎
2019-01-10 20:09:56
你好 你直接做 紅沖一筆錯誤的 : 借管理費用 貸銀行存款 在按實際做一筆 借管理費用貸銀行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,這樣做是對的,退費時管理費用放在借方,用紅字表示
2020-03-30 14:52:41
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