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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-16 10:51

你好  去年多繳納的沖 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整  本年的沖 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸所得稅費用   然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤去

他° ゛ 追問

2019-10-16 11:18

如果應(yīng)交稅金借方?jīng)]有余額,我該怎么做?

meizi老師 解答

2019-10-16 11:23

你好 你也要先沖 你本期沒有要繳納的所得稅嗎

他° ゛ 追問

2019-10-16 11:25

有??赡苁菦]有計提所得稅

meizi老師 解答

2019-10-16 11:28

你好 那你就去補計提所得稅

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你好 去年多繳納的沖 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 本年的沖 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸所得稅費用 然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤去
2019-10-16 10:51:52
您好!多繳的部分形成應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借方余額即可。 有應(yīng)交的企業(yè)所得稅的時候,直接只計提,不用繳納。 同時,在納稅申報表的已納稅額欄中填上預(yù)繳的金額。
2016-04-15 15:14:31
您好 有利潤季度才需要繳納企業(yè)所得稅 如果季度有利潤金額 是需要繳納的 請問是購進的原材料還是庫存商品
2022-03-03 20:23:39
可以公司全部承擔(dān),但是應(yīng)該個人承擔(dān)的,不能稅前扣除
2019-05-31 11:22:00
您好,您多交了企業(yè)所得稅,那您的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目的余額就在借方,那您下次計提了,不繳納就可以
2019-04-10 12:33:02
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