老師,甲公司欠我們技術(shù)服務費11萬,抵了一輛車給我們,我們已開“技術(shù)服務費”發(fā)票11萬給甲公司,同時簽了車抵債協(xié)議,但車沒過戶到我們公司名下,甲方直接代賣給乙,然后轉(zhuǎn)給我們老板個人賬戶10萬,老板已把10萬轉(zhuǎn)到公司帳上。甲公司問過稅務專管員說他們相當于固定資產(chǎn)車給我們了,所以給我們開張發(fā)票視同銷售,所以甲公司給我們開了一張11萬車的發(fā)票,這樣對嗎?我們應該怎么做賬?
 
- 纖語 - 于2019-10-16 10:23 發(fā)布 ??946次瀏覽 
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                                                     樸老師 職稱: 會計師 
2019-10-16 11:48
你直接做借固定資產(chǎn)貸主營業(yè)務收入貸銷項
然后再做一個固定資產(chǎn)清理的分錄,做10萬就行
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 你直接做借固定資產(chǎn)貸主營業(yè)務收入貸銷項
然后再做一個固定資產(chǎn)清理的分錄,做10萬就行
 2019-10-16 11:48:13
 
 你好 比如某某軟件服務公司??
 2021-04-08 12:56:14
 
 如果是購進固定資產(chǎn)進行安裝等情況發(fā)生的,是要計入固定資產(chǎn)成本核算的。
 2018-10-10 14:06:46
 
 同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術(shù)服務,后者針對的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開發(fā)類技術(shù)服務,而且研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關(guān)要求,有關(guān)費用一般可以報銷。
 2023-12-01 00:33:24
 
 你好,不需要,計入管理費用
 2016-11-23 08:26:20
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