
增值稅小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),有差額征收和非差額征稅,超過30萬,應(yīng)該怎么填
答: 您好,可以截個(gè)圖嗎申報(bào)表
小規(guī)模納稅人第二季度報(bào)稅,人力資源服務(wù)差額征稅按5%稅率差額開票,季度超30萬銷售額,請問增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 你好,同學(xué)。 你首先按附表3填寫扣除項(xiàng),然后主表按扣除后的金額填寫在免征銷售額里面的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我司是旅行社,小規(guī)模納稅人,屬于差額征稅,這個(gè)季度開發(fā)票金額46萬,超過了30萬,是否要應(yīng)納稅,該如何填寫季度申報(bào)表?
答: 您好同學(xué) 同學(xué)要按46萬直接納稅的同學(xué),在報(bào)表第一行里填










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