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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-15 11:23

你這個做結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額

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相關問題討論
你好,你申報了就可以的
2019-12-20 12:34:15
您好,應該計入 待抵扣進項稅額 科目
2019-12-23 15:37:59
你好,入賬應當是 借:管理費用 應交稅費 應交(待認證進項稅額) 貨現(xiàn)金 認證抵扣 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費(待認證進項稅額)
2018-01-12 19:40:52
你這個做結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
2019-10-15 11:23:50
你好!是的。就是這樣做。
2019-02-25 10:13:56
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