老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設備(設計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

個體戶,不是公司的,是一般納稅人,如果國稅的增值稅全部由進項抵扣了,地稅那邊的個人所得稅還需要繳納嗎
答: 你好,是的,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營所得來計算,而不是根據(jù)增值稅來計算的
附圖里是建筑業(yè)一般納稅人的稅費,可是增值稅是怎么算出來的,還有企業(yè)跟個人所得稅里的金稅是怎么得來的,不會算,請懂得老師回答一下,謝謝
答: 企業(yè)所得稅按收入的2.5%計算 個人所得稅需要取得完稅證明才知道是根據(jù)什么計算的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,我司是一般納稅人,我司在銷售過程中贈送客戶的贈品,這個怎么做賬呢?(送的葡萄酒,對方開的電子普通),這筆業(yè)務涉及交哪些稅呢(比如,增值稅,個人所得稅,所得稅),還有這種情況做不做視同銷售處理呢?這點有點不清楚,麻煩老師指導一下
答: 贈送的需要視同銷售的 借銷售費用貸庫存商品,銷項 送給個人,個人交個稅,你們單位交增值稅

