老師,公司有一股東,參與公司管理,但每月公司不發(fā)放工資,以年底分紅結算?,F(xiàn)在公司代股東交社保,賬面按人員工資入賬,但實則公司不承擔任何費用。以5500元的基數(shù)給他交社保,賬面工資5500-個人社保部分577.5=剩余4922.5元,轉入此人的工資卡。而單位社保部分是1388.75元.從公司的角度來看,公司只產生4922.5元公賬劃出,及1388.75的社保繳納,并未產生577.5元的支出?,F(xiàn)在要求這個股東以他其他銀行卡退還公司私卡4922.5+1388.75元。想問一下,那他個人部分的577.5元呢,是否要求他退還?
鋼琴
于2019-10-15 08:57 發(fā)布 ??1405次瀏覽
- 送心意
賈先生
職稱: 中級會計師
2019-10-15 09:34
需要退回,因為那是公司代替他已經繳納了,他實際承擔的社保費為1388.75+577.5
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需要退回,因為那是公司代替他已經繳納了,他實際承擔的社保費為1388.75+577.5
2019-10-15 09:34:01

您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
2019-03-12 17:24:53

你好,出一個委托書。
2022-02-08 15:59:35

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-07-31 11:33:30

你好,你是現(xiàn)金發(fā)放還是公對私發(fā)放的?還是不明白該怎么發(fā)?
2018-11-13 15:26:59
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鋼琴 追問
2019-10-15 09:53
賈先生 解答
2019-10-15 10:08