
老師,您好,請問從國外進(jìn)口的馬達(dá)等產(chǎn)品,對方開給我們的發(fā)票能不能做賬?還是必須要有進(jìn)口增值稅關(guān)稅發(fā)票才行呢?
答: 是的,都要有。
收到商品及進(jìn)口增值稅發(fā)票時借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)付賬款進(jìn)口增值稅抵扣后需要做會計(jì)分錄嗎?
答: 你好,需要附上發(fā)票,入庫單作為這個分錄的附件 這個是認(rèn)證抵扣之后的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在公司進(jìn)口增值發(fā)票太多了,公司想交點(diǎn)增值稅。比如8月公司進(jìn)口一臺貨物,交了進(jìn)口增值稅,在8月份做賬:1、預(yù)付進(jìn)口增值稅,借:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 貸:銀行存款 2、購貨,借:庫存商品 貸:銀行存款,等到10月份認(rèn)證該臺儀器的進(jìn)口增值稅發(fā)票,再把該貨物的進(jìn)口增值稅入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:其他應(yīng)付款-進(jìn)口增值稅 不知道這樣可以不?
答: 購貨的時候可以直接寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣增值稅 貸:銀行存款 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待抵扣稅額


愛吃魚的丸子 追問
2019-10-14 20:40
劉利老師 解答
2019-10-14 20:55