
每月末結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 那個轉出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉出未交增值稅的余額就是當年應付增值稅的金額是吧
答: 不會,年度結轉后就平了。 是的。
老師請問這個結轉增值稅分錄對嗎:結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常嗎?
答: 同學 你好 月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常

