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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-14 20:04

借方負數(shù),就是貸方余額,這個是需要交稅的
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
這個正數(shù)列支賬務處理,就是形成應交稅費——未交增值稅科目的貸方
交稅平賬
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)

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相關問題討論
不會,年度結轉后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
同學 你好 月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常
2018-12-11 10:17:36
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
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