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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-14 16:14

你好同學(xué)
這個(gè)是這樣的
借:固定資產(chǎn) 
貸:銀行存款(購買時(shí))
借:銀行存款  貸固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理  貸:固定資產(chǎn)

然后我們用最后的金額轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入與支出 
借:營業(yè)外支出   貸:固定資產(chǎn)清理

飛哥 追問

2019-10-14 16:22

謝謝!老師!另外我還想問一下除了以固定資產(chǎn)清理方式來賬務(wù)處理!是否還可以作為員工福利方式處理給員工呢?如果可以,請教一下會(huì)計(jì)分錄,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

何江何老師 解答

2019-10-14 16:32

可以的你處理了直接轉(zhuǎn)給員工都是可以的,轉(zhuǎn)給員工就是不走營業(yè)外走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)就好了。
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)   貸:固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn) 
貸:銀行存款(購買時(shí))

借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)

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