
老師,請問,9月份開了紅沖發(fā)票,那我申報印花稅是要減掉紅沖的不含稅銷售額申報還是怎么樣???
答: 您好 9月份開了紅沖發(fā)票,申報印花稅是要減掉紅沖的不含稅銷售額申報
不開票收入需要報印花稅嗎?按含稅銷售額還是不含稅銷售額報?
答: 不開票的收入也是需要申報印花稅的,因為已經(jīng)確認(rèn)了收入,按含稅的收入進(jìn)行申報印花稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
商貿(mào)行業(yè)印花稅計算,是用不含稅銷售額乘萬分之三去算嗎?購買的要不要算
答: 您好 稅法規(guī)定根據(jù)購銷合同簽訂金額計算繳納 稅率是萬分之三

