老師,今年4月份開始進項稅加計抵減10%的政策,我企業(yè)至今為止還沒享受,9月份的賬務(wù)想一并計提,需要怎么處理賬務(wù)?
大膽的薯片
于2019-10-14 15:52 發(fā)布 ??806次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-14 15:54
申報的時候?qū)嶋H享受才做賬,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019-10-14 15:54:14

你好,享受什么政策,
2019-07-05 09:25:07

您好,是的,分錄為:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(加計抵減稅款)
貸:其他收益
2019-04-01 22:22:20

你好,可以的,
2019-11-08 15:11:04

借應(yīng)交稅費-增值稅-加計抵減 貸其他收益
2019-04-28 11:06:27
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