對(duì)公轉(zhuǎn)賬付了購(gòu)買(mǎi)月餅的費(fèi)用,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票給我們,這筆會(huì)計(jì)分錄要怎么做,謝謝

蒂菲娜
于2019-10-14 15:30 發(fā)布 ??1898次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-14 15:30
你好,是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,發(fā)給員工計(jì)入福利費(fèi),送客戶計(jì)入招待費(fèi)。
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你好,是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,發(fā)給員工計(jì)入福利費(fèi),送客戶計(jì)入招待費(fèi)。
2019-10-14 15:30:35
你好!計(jì)入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付了。
2017-09-14 16:20:19
你好,你是指期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
2018-09-02 20:14:11
將收入費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目
2015-11-12 09:27:15
一般損益類(lèi)的會(huì)計(jì)科目,月末都要結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)
(2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用
(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出
(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn)
貸:稅金及附加、所得稅
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-07-03 09:34:45
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