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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-14 14:57

這個是你們開具的發(fā)票話,就是做銷項稅額的負數(shù),如果是你們收到的發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。

Double No 追問

2019-10-14 15:00

是我們開出去的

江老師 解答

2019-10-14 15:01

你們開出去的,這個是直接減少了你們當月的銷項稅額
在增值稅申報表附表一進行申報

Double No 追問

2019-10-14 15:07

老師,我是當月紅沖,當月就開票了,這樣的話,他會不會在報表上自動顯示了???

Double No 追問

2019-10-14 15:09

他已經(jīng)自動減掉了我紅沖的發(fā)票

江老師 解答

2019-10-14 16:08

這個是的,這個是在銷項稅額統(tǒng)計時,就是自動減掉了你們的銷項稅額。

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這個是你們開具的發(fā)票話,就是做銷項稅額的負數(shù),如果是你們收到的發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2019-10-14 14:57:58
你好 可以部分紅沖 開紅字信息表的當期 做進項轉(zhuǎn)出
2020-05-25 09:19:07
你好 是的 當期進項轉(zhuǎn)出?
2020-12-11 16:02:11
你好,紅沖的話,你可以把之前的分錄做紅字處理
2022-03-02 19:54:54
你這個問題沒有說清晰,是這樣,你們應(yīng)該是采購方,采購方收到紅沖發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,如果是前期已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,收到紅沖發(fā)票,不在做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,直接沖銷原憑證,再做正確的憑證,一正一負在當月抵銷了。
2021-12-28 16:30:31
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