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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-14 14:16

你好,取得進項負數(shù)發(fā)票這樣做分錄
借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

追問

2019-10-14 14:18

是不是要進項稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-10-14 14:21

你好,這個是做進項負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

追問

2019-10-14 14:31

那什么情況下做進項稅額轉(zhuǎn)出啊

鄒老師 解答

2019-10-14 14:31

你好,比如虛開進項發(fā)票,取得了不能抵扣進項稅額而抵扣了的費用等

。 追問

2019-10-14 14:32

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-14 14:41

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,取得進項負數(shù)發(fā)票這樣做分錄 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-14 14:16:03
你好,銷項發(fā)票是沒有認證說法的,也不是轉(zhuǎn)出,是直接沖你的銷項稅的。
2016-10-31 10:12:10
您之前收到正數(shù)發(fā)票,是如何做分錄的,請上傳一下。
2019-10-15 11:23:14
您好,收到銷項負數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù) ,貸;應付賬款,負數(shù)。收到正數(shù)發(fā)票時,借;庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項,貸;應付賬款。
2018-05-03 21:10:15
沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
2017-12-12 10:18:31
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