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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-14 11:36

借:應(yīng)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
這個(gè)就是沖減應(yīng)收賬款的貸方余額

且聽風(fēng)吟 追問

2019-10-14 11:54

老師,這個(gè)季度的銀行收了5萬多,那不是還要記一筆借:銀行存款;貸:應(yīng)收賬款

辜老師 解答

2019-10-14 12:12

是的,是這樣賬務(wù)處理的

且聽風(fēng)吟 追問

2019-10-14 14:57

那老師,我的應(yīng)收賬款還是會是負(fù)數(shù)

辜老師 解答

2019-10-14 14:58

你是多收了貨款的話,就是負(fù)數(shù)

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 這個(gè)就是沖減應(yīng)收賬款的貸方余額
2019-10-14 11:36:13
你好,是什么情況需要調(diào)整
2017-07-06 11:40:18
s
2019-10-24 17:25:59
這樣做的話現(xiàn)金也可以,金額不大
2017-07-06 11:45:10
借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),借庫存現(xiàn)金
2020-07-29 13:53:34
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