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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-10-14 11:41

你好,同學(xué)。你現(xiàn)在是哪里的疑問

ys 追問

2019-10-14 11:59

疑問:正確的[完整]的合并報(bào)表抵銷分錄是什么?
圖一您給的分錄沒有減值轉(zhuǎn)回調(diào)整的分錄。 (我不相信僅一個(gè)借資本公積,貸應(yīng)收賬款的分錄,不做別的調(diào)整分錄,合并報(bào)表賬面就能列式購買日公允價(jià)值150。。)

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 12:02

首先
借:應(yīng)收賬款 50
貸:資本公積 50
然后再是內(nèi)部抵消
借:應(yīng)收賬款  60
貸:信用減值損失  60
就是第一步把賬面和 公允調(diào)整了
再是調(diào)整抵消分錄

ys 追問

2019-10-14 12:12

這也不是兩年完整的分錄啊。 第一年末,個(gè)別報(bào)表轉(zhuǎn)回60,內(nèi)部抵消分錄又轉(zhuǎn)回60。。。怎么可能正確。 。。 
我自己打分錄,如果不對,您幫忙修改下吧。
第一年末,
借,應(yīng)收賬款 50 貸,資本公積 50
借,信用減值損失 60 貸,應(yīng)收賬款 60
調(diào)整后凈利潤 500-60
第二年末,
借,應(yīng)收賬款 50 貸,資本公積 50
借,年初未分配利潤 60 貸,應(yīng)收賬款 60
借,應(yīng)收賬款 10 貸,信用減值損失 10
調(diào)整后凈利潤 500+10 
我的理解對嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 12:19

第一年分錄正確
第二年分錄正確
對的。

ys 追問

2019-10-14 13:08

如果第一年末可收回金額降到80,個(gè)別報(bào)表提20減值,合并報(bào)表要多提50的減值,調(diào)整分錄是
借,應(yīng)收賬款50 貸,資本公積50
借,信用減值損失 50 貸,應(yīng)收賬款50 
調(diào)整后凈利潤500-50。
第二年實(shí)際收回190
借,應(yīng)收賬款50 貸,資本公積50
借,年初未分配利潤50 貸,應(yīng)收賬款50
調(diào)整后凈利潤500
對嗎?  
( 合并報(bào)表里的應(yīng)收賬款第一年末會保持小于等于150,不上升但可以下降。)

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 13:44

如果第一年末可收回金額降到80,個(gè)別報(bào)表提20減值,合并報(bào)表要多提50的減值,調(diào)整分錄是
借,應(yīng)收賬款50 貸,資本公積50
借,應(yīng)收賬款 20 貸,信用減值損失20

第二年實(shí)際收回190
借,應(yīng)收賬款50 貸,資本公積50
借,應(yīng)收賬款 20  貸,信用減值損失20
借:信用減值損失110  貸,應(yīng)收賬款 110

ys 追問

2019-10-14 13:50

第一年末 合并報(bào)表多應(yīng)提50的減值,您的分錄借,應(yīng)收賬款20貸,信用減值損失20? 這個(gè)不是少提20嗎? 
第二年末收回后,個(gè)別報(bào)表應(yīng)收賬款余額為0,您的分錄累計(jì)貸應(yīng)收賬款40(110-50-20),最后合并報(bào)表應(yīng)收賬款余額在貸方40。明顯不對吧。 絕望了。。

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 13:52

你始終沒理解原理。
首先,你合并報(bào)表調(diào)整分錄,你是在個(gè)別報(bào)表初始計(jì)量的基礎(chǔ)上,公允和賬面差額50進(jìn)行調(diào)整。
然后對于合并層面上而方,他認(rèn)可的永遠(yuǎn) 都是100+調(diào)整的50
你個(gè)別報(bào)表不管你增加的減值還是減少的減值,都是直接做相反分錄對沖。

ys 追問

2019-10-14 14:10

那就是沒實(shí)際收回來前,合并報(bào)表里應(yīng)收賬款都得是150,不上不下,需要相應(yīng)的調(diào)整分錄,只是您之前漏寫了,給我造成了誤解。
第一年這樣調(diào)整下來,合并報(bào)表是80+50+20等于150沒問題。調(diào)整后凈利潤是500+20。
但是第二年調(diào)整下來,最后余額在貸方,個(gè)別報(bào)表0+50+20-110等于-40,是什么情況?明顯不對吧。

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 14:40

你個(gè)別的計(jì)算錯(cuò)了
你把個(gè)別和合并或?yàn)橐粔?/p>

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你好,同學(xué)。你現(xiàn)在是哪里的疑問
2019-10-14 11:41:37
這個(gè)應(yīng)該是沖回原來計(jì)提的壞賬,所以沖銷憑證
2021-05-07 10:45:42
借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備, 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2022-04-14 18:02:53
你好,不是的,雖然名字是一樣,但是內(nèi)容是不一樣的。對于關(guān)聯(lián)方的壞賬準(zhǔn)備需要調(diào)整的
2020-10-24 08:16:14
你計(jì)提的減值是多少,同學(xué)
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