
供應(yīng)商8月份給我公司開(kāi)具了一張發(fā)票,我已認(rèn)證并在8月份做賬。但是9月份發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò),于是給供應(yīng)商提供了開(kāi)具紅字增值胡思專用發(fā)票信息表,在8月份我已做了借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 ?,F(xiàn)在9月份要怎么做賬呢?
答: 九月份你開(kāi)紅字信息表才對(duì),你認(rèn)證了他開(kāi)不出來(lái)的
專用發(fā)票金額和專用發(fā)票可抵扣稅額指的是什么?1.應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額2.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3.應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?還有具體哪個(gè)的借貸方
答: 這個(gè)需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒(méi)有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
因1月份開(kāi)了一個(gè)專票的紅字信息表,對(duì)方單位還未開(kāi)具紅字信息發(fā)票,會(huì)計(jì)直接做了一筆憑證,借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1 貸:應(yīng)交稅額-未交增值稅 2現(xiàn)在收到紅字發(fā)票,科目掛錯(cuò)了吧,怎么調(diào)整呢?
答: 你好 1;? ?對(duì)方開(kāi)紅字信息表沒(méi)有; 購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證 了是嗎?? ? 你是銷(xiāo)售方還是購(gòu)買(mǎi)方?? ?


夢(mèng)珂 追問(wèn)
2019-10-14 10:19
郭老師 解答
2019-10-14 10:23