
老師,你好,請(qǐng)問我們公司借了一筆別人用寶馬車貸的款,我們每月還款是等額本金,利息和本金是沒有明確各是多少,我們做會(huì)計(jì)分錄該怎么做?做內(nèi)賬,還金額是對(duì)方截圖給我的。
答: 你好,同學(xué)。 你是 借:銀行存款 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款 你這樣處理,倒擠出利息
老師,我們公司年終獎(jiǎng)300萬(wàn),想要分?jǐn)傇诿吭轮校瑫?huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?是內(nèi)賬
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內(nèi)賬的時(shí)候公司買的茶葉怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好!計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸現(xiàn)金


你好?陽(yáng)光 追問
2019-10-14 11:56
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-14 11:57
你好?陽(yáng)光 追問
2019-10-14 13:16
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-14 13:45
你好?陽(yáng)光 追問
2019-10-14 17:14
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-14 17:19
你好?陽(yáng)光 追問
2019-10-14 17:36
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-14 18:34