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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-14 09:13

你好,可以通過收入分錄知道是 簡易計稅
借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(簡易計稅)

Christine 追問

2019-10-14 09:16

那摘要需要注明是清包工嗎?

Christine 追問

2019-10-14 09:16

X工程收入,清包工

鄒老師 解答

2019-10-14 09:17

你好,摘要不需要注明,摘要只需要寫某某工程收入就可以了

Christine 追問

2019-10-14 09:27

好,感謝!鄒老師我們這筆收入這月到了貨款,但是是通過線上融資到的款,銀行回單不是A公司名稱,是那種商業(yè)保理公司。收到款怎么做賬

鄒老師 解答

2019-10-14 09:28

你好,是什么情況應(yīng)收對方款項(xiàng),對方通過商業(yè)保理公司給你單位付款了呢?

Christine 追問

2019-10-14 09:31

Christine 追問

2019-10-14 09:32

對方通過

Christine 追問

2019-10-14 09:32

線上融資付的款

鄒老師 解答

2019-10-14 09:38

你好,那就這樣做分錄就是了
借;銀行存款,貸;應(yīng)收賬款——某某單位

Christine 追問

2019-10-14 09:45

某某單位就直接寫這個工程的合同上的單位名稱?不管銀行回單那個公司名稱對嗎?

鄒老師 解答

2019-10-14 09:50

你好,是的,直接寫應(yīng)收對方單位名稱就是了

Christine 追問

2019-10-14 10:11

你好老師,我們賣建筑材料,賣了一批保溫板,我寫摘要怎么寫?寫收到貨款?收到材料款?收到保溫板款?怎么寫合適?

鄒老師 解答

2019-10-14 10:20

你好,這個賣保溫板的款項(xiàng)有收到嗎?

Christine 追問

2019-10-14 10:24

收到款了,收到款銀行回單這筆分錄摘要怎么寫

鄒老師 解答

2019-10-14 10:29

你好,賣了一批保溫板可以是銷售貨物一批
收到款項(xiàng)了,就寫收到貨款

Christine 追問

2019-10-14 10:32

寫成收到保溫板款?可以嗎

鄒老師 解答

2019-10-14 10:41

你好,可以的,摘要只要能準(zhǔn)確描述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就可以的,具體如何書寫是沒有統(tǒng)一規(guī)定的

Christine 追問

2019-10-14 10:41

感謝!

Christine 追問

2019-10-14 10:42

老師好,我們工程在異地,工人是本地,去外地的火車票計入工程施工福利費(fèi)還是差旅費(fèi)

鄒老師 解答

2019-10-14 10:54

你好,計入工程施工——間接費(fèi)用核算

Christine 追問

2019-10-14 10:55

我間接費(fèi)用下有明細(xì)列入哪個

鄒老師 解答

2019-10-14 11:03

你好,可以就是 工程施工——間接費(fèi)用——福利費(fèi)核算

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你好,可以通過收入分錄知道是 簡易計稅 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(簡易計稅)
2019-10-14 09:13:19
你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 500 貸主營業(yè)務(wù)收入 500/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 500/(1+稅率) *稅率
2018-10-22 22:14:23
你好,與開票一樣確認(rèn)收入的,借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-01-26 15:29:31
你好 先報無票收入繳納稅費(fèi) 。 5月在沖無票收入分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù) 。在開票情況來報稅的
2020-05-12 10:51:03
您好,沖紅之前做未開票收入的分錄,然后按開發(fā)票的金額正常做收入。 比如未開票收入106,后來又開票120 借應(yīng)收賬款106,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6 后來又開票時, 借應(yīng)收賬款-106,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-6 借應(yīng)收賬款120,貸主營業(yè)務(wù)收入113.21,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6.79
2020-07-17 23:03:15
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